2025年度中共鄂尔多斯市委员会统一战线工作部本级预算公开

作者:  来源:  添加时间:2025-02-25 


第一部分  部门概况 

 

一、主要职能职责

中国共产党鄂尔多斯市委员会统一战线工作部(以下简称市委统战部)是鄂尔多斯市委主管统一战线工作的工作机关,为正处级,列市委工作机关序列,统一领导市民族事务委员会

市委统战部负责贯彻落实党中央关于统一战线工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、市委工作要求,把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中,在办好完成习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事中发挥职能作用。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、研究室、干部科、市委统一战线工作领导小组办公室综合协调科、民族工作科、民族综合科、非公有制经济工作科、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作科、宣传教育科台湾工作与事务科、侨务工作科、宗教工作与事务科、机关党委。本单位下属单位包括:鄂尔多斯市委统战部综合保障中心、鄂尔多斯市宗教团体服务中心

2从预算单位构成看,纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:中共鄂尔多斯市委员会统一战线工作部本级。详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

中共鄂尔多斯市委员会统一战线工作部本级

财政拨款行政单位

2

鄂尔多斯市委统战部综合保障中心

公益一类事业单位(无独立核算)

3

鄂尔多斯市宗教团体服务中心

公益一类事业单位(无独立核算)

三、2025年度单主要工作任务及目标

2025年,全市统一战线将认真落实党的二十届三中全会和全国、全区统战部长会议精神,始终坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,坚持以完善大统战工作格局为根本,坚持以“暖城同心”统战文化建设为牵引,实施“六个项目”、开展“九个增效行动”,推动统战工作项目化、载体化和品牌化,以文化统战赋能统战工作高质量发展,为现代化鄂尔多斯建设贡献统战力量。

一是实施“暖城·同心铸魂”项目,传承爱国进步、团结和睦的民族文化。聚焦“健全铸牢中华民族共同体意识制度机制”的要求,开展“示范建设”增效行动,健全铸牢中华民族共同体意识示范建设工作体系,加大对鄂尔多斯地区优秀传统文化中蕴含的各民族交往交流交融史实的研究阐释,推出《似是故人来(第二部)》等一批彰显中华文化符号和中华民族视觉形象的优秀作品,形成一批体现中华民族共同体意识的研究成果和实践案例,举办首届“暖城·石榴红”文艺展演、《从此,他乡是故乡》系列演出,讲好各民族一起走过、一起走来、一起走向现代化的鄂尔多斯故事,不断增强各族群众集体意识、主人翁意识、守望相助意识和爱党爱国意识。

二是实施“暖城·同心融合”项目,挖掘护国利民、崇和向善的宗教文化。聚焦“系统推进我国宗教中国化,加强宗教事务治理法治化”的要求,开展“三项计划”增效行动,健全分级负责、属地管理和责任追究制度,深化宗教活动场所规范化建设、教职人员规范化管理、宗教事务规范化执法行动,建成智慧宗教体系,持续推进宗教活动场所“六进”活动,举办讲经讲道交流活动,探索与高等院校及全国性宗教团体中国化研究中心建立合作机制,积极引导宗教界与社会主义社会相适应。

三是实施“暖城·同心汇智”项目,弘扬团结合作、民主协商的政党文化。聚焦“深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识”的要求,开展“聚智建言”增效行动,健全知情明政、协商反馈、议政建言、信息专报等机制,建成统一战线领域各类代表人士信息库,开辟统一战线《建言专报》“直通车”,举办“暖城同心·民主党派大讲堂”,支持民主党派深化“六个一”标准化规范化建设,开展专题调研、协商议政、视察考察,不断提升新型政党制度效能。

四是实施“暖城·同心赋能”项目,培育明礼守信、义利兼顾的信义文化。聚焦“完善党外知识分子和新的社会阶层人士政治引领机制,促进‘两个健康’”的要求,开展“智汇暖城”“新聚暖城”增效行动,健全联席会议、成长成才、考核评价、谈心交流、归口管理等制度,实施新的社会阶层代表人士综合评价试点工作,举办正能量网络“大V”培养行动,不断提升知联会、新联会、留联会和专家服务团、同心宣讲团“三会两团”品牌影响力。开展“暖城暖企”增效行动,健全“两个健康”工作机制,落实优秀民营企业家礼遇政策,实施新生代企业家成长计划,举办“亲清会客厅”、企业家茶话会,搭建“清廉民企”、产业联盟、外埠商会内引外联等平台,促进“两个健康”。

五是实施“暖城·同心筑梦”项目,发扬同宗同源、念祖爱乡的同胞同根文化。聚焦“全力做好港澳台侨海外争取人心工作”的要求,开展“参访交流”增效行动,健全港澳台和侨务工作机制,全方位、多形式向港澳台同胞和海外侨胞传递乡音乡情、本土文化和政策信息,举办台商侨商城市推介会,推动“智力回乡、资金回流、信息回传、技术回援、人才回归”,争取在外人才、资金和项目落地鄂尔多斯。

六是实施“暖城·同心强基”项目,打造团结联合、构建格局的制度文化。聚焦“完善发挥统一战线凝聚人心、汇聚力量政治作用的政策举措”的要求,开展“明责履责”增效行动,健全基层统战工作责任制,完善市委统战工作领导小组成员单位和基层统战工作责任清单和任务清单,构建起“领导小组议大事、专项机制抓日常、统战部门强协调、督查考核保落实”的工作架构,不断提升大统战工作格局的整体效能。开展“品质品牌”增效行动,挖掘鄂尔多斯统战历史文化、人物故事、实践创新等资源,打造“暖城同心”统战文化品牌和旗区、领域子品牌,推动形成相互联系、相互支撑的全市统战工作品牌有机整体;系统梳理各类场馆、地标、名人故居、遗址遗迹,制作鄂尔多斯统战历史文化资源名录及地图,不断提升统战文化有形化、可感知程度。开展“凝心聚心”增效行动,健全统一战线思想政治工作体系和长效机制,制定统一战线思想政治引领工作方案,优化“1+9+N”教育培训工作体系,举办“同心聚力·共促发展”恳谈会、“感党恩、听党话、跟党走”宣讲会等,实施“一月一主题”统战文化宣传活动,不断夯实共同团结奋斗的思想政治基础。

 

第二部分  2025年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部本级2025年度收入、支出预算总计2473.54万元,与上年相比收、支预算总计各增加100.05万元,增长4.22%。其中:

(一)收入预算总计2473.54万元。包括:

1.本年收入合计2473.54万元。

1)一般公共预算拨款收入2473.54万元,与上年相比增加100.05万元,增长4.22%。主要原因:一根据工作需要,本年度增加海峡两岸交流基地或对台工作交流基地建设和对标交流学习等预算费用28万元;二是因人员增加导致公用经费增加。

2政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

2上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

(二)支出预算总计2473.54万元。包括:

1.本年支出合计2473.54万元。

1)一般公共服务支出2251.64万元,主要用于机构正常运转基本支出和项目支出与上年相比增加124.01万元,增长5.83%主要原因:一根据工作需要,本年度增加海峡两岸交流基地或对台工作交流基地建设和对标交流学习等预算费用28万元;二是因人员增加导致公用经费增加。

2社会保障和就业支出111.64万元,主要用于职工养老和职业年金做实等社保缴费支出。与上年相比减少11.9万元,减少9.63%主要原因2024年度计算社保缴费基数时,系统自动上浮10%2025年度系统未上浮

3)卫生健康支出39.23万元,主要用于缴纳行政单位医疗保险。与上年相比减少3.85万元,减少8.94%主要原因是2024年度计算医保缴费基数时,系统自动上浮10%2025年度系统未上浮

4)住房保障支出71.04万元,主要用于主要用于为职工缴纳的住房公积金。与上年相比减少8.2万元,减少10.35%主要原因是2024年度计算住房公积金缴费基数时,系统自动上浮10%2025年度系统未上浮

2.年终结转结余0万元,主要原因是不存在此项内容

二、收入预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部本级2025年度收入预算2473.54万元,包括本年收入2473.54万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入2473.54万元,占100%

本年政府性基金预算收入0万元,占0%

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%

本年财政专户管理资金0万元,占0%

本年事业收入 0万元,占0%

本年事业单位经营收入0万元,占0%

本年上级补助收入0万元,占0%

本年附属单位上缴收入0万元,占0%

本年其他收入0万元,占0%

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%

上年结转结余的单位资金0万元,占0%

三、支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部本级2025年度支出预算合计     2473.54万元,其中

基本支出898.54万元,占36.33%

项目支出1575万元,占63.67%

事业单位经营支出0万元,占0%

上缴上级支出0万元,占0%

对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部本级2025年度财政拨款收、支总预算2473.54万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加100.05万元,增长4.22%。主要原因根据工作需要,本年度增加海峡两岸交流基地或对台工作交流基地建设和对标交流学习等预算费用28万元;二是因为人员增加导致公用经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部本级2025年度一般公共预算财政拨款支出预算2473.54万元,与上年相比增加100.05万元,增长4.22%具体情况如下:

(一)一般公共服务(201

一般公共服务类年初预算数为2251.64万元,与上年相比增加124.01万元。其中:

1.统战事务(34)行政运行(01)。年初预算676.64万元,与上年相比增加6.01万元,增长 0.9%。变动原因:2024年新增公务员3人、事业编制人员2,导致行政运行费用增加

2.统战事务(34)宗教事务(04)。年初预算200万元,与上年相比增加30万元,增长17.65%。变动原因:主要原因是本年度对项目经费预算进行了调整减少本项目的转移支付项目经费,相应增加本级项目经费预算。

3.统战事务(34)华侨事务(05。年初预算10万元,与上年相比增加0万元,增长0%。变动原因:无变化

4.统战事务(34)其他统战事务支出(99。年初预算1365万元,与上年相比增加98万元,增长 7.73%变动原因:一是对项目经费进行了整合和调整。二是本年度增加了项目经费预算预算金额较上年增加28万元

(二)社会保障和就业支出(208)

社会保障和就业类年初预算数为111.64万元,与上年相比减少11.9万元。其中:

1.行政事业单位养老支出05行政单位离退休01)。年初预算24.3万元,与上年相比减少1.47万元,减少5.7%变动原因:2023年有1名退休人员离世,退休费预算经费较2024年预算减少

2.行政事业单位养老支出05机关事业单位基本养老保险缴费支出05年初预算71.69万元,与上年相比减少10.84万元,减少13.13%。变动原因:2024年度计算住房公积金缴费基数时,系统自动上浮10%2025年度系统未上浮

3. 行政事业单位养老支出05机关事业单位职业年金缴费支出06)。年初预算6万元,与上年相比无变化。变动原因:不涉及此项内容。

4. 其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99)。年初预算9.65万元,与上年相比增加0.41万元,增长4.44%。变动原因:2024年工资上涨,导致残疾人就业保障金等预算数增长

(三)卫生健康支出(210)

1. 行政事业单位医疗(11年初预算39.23万元,其中:行政单位医疗(0129.19万元,公务员医疗补助(0310.03万元与上年相比减少3.85万元,减少8.94%。变动原因:2024年度计算行政单位医疗缴费基数时,系统自动上浮10%2025年度系统未上浮

(四)住房改革支出(221)

 1. 住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算71.04万元,与上年相比减少8.2万元,减少10.35%。变动原因:2024年度计算住房公积金基数时,系统自动上浮10%2025年度系统未上浮

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部本级2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算898.54万元,其中:

(一)人员经费781.76万元。主要包括:基本工资209.3万元、津贴补贴265.41万元、奖金61.12万元、绩效工资29.7万元机关事业单位基本养老保险缴费71.69万元、职业年金缴费6万元、职工基本医疗保险缴费29.19万元、公务员医疗补助缴费10.03万元、其他社会保障缴费1.66万元、住房公积金71.04万元退休费24.3万元、生活补助2.31万元。

(二)公用经费116.79万元。主要包括:其他工资福利支出6.5万元、办公费9万元、邮电费2万元、差旅费5.3万元、维修(护)费1万元、公务接待费2万元、工会经费7.32万元、福利费16.76万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费用57.12万元、其他商品和服务支出7.98万元其他对个人和家庭的补助0.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部本级2025年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出8.7万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出 5.2万元,占59.77%;公务接待费支出3.5万元,占40.23%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出8.7 万元,比上年预算减少0.5万元,减少5.43%其中:

1因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因不存在此项内容

2公务用车购置及运行维护费预算支出5.2万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因不存在此项内容

2)公务用车运行维护费预算支出5.2万元,比上年预算减少1.5 万元,主要原因压缩“三公”经费支出预算

3.公务接待费预算支出3.5万元,比上年预算增加1万元,主要原因是为进一步贯彻落实内蒙古自治区印发的《关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施》实施意见,进一步加强两岸各领域交流,参访考察活动、技术交流活动会及公务接待会有所增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部本级2025年度政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因本年无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部本级2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部本级2025年度预算安排项目6 个,项目预算总金额1575万元。其中,财政本年拨款金额1575万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部本级2025年度机构运行经费预算支出116.79万元与上年相比增加16.1万元,增长15.99%。主要原因是:新增工作人员导致运行经费增加

十二、政府采购支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部本级2025年度政府采购支出预算总额145 万元,其中:拟采购货物支出50万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出95万元。

十三、国有资产占用情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

共鄂尔多斯市委员会统战部本级2025年度填报绩效目标的预算项目6个,公开项目6个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算2145万元,占全部项目预算的100%

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费:指部门单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机构运行经费:指部门单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(各部门(单位)应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘娜              联系电话:0477-8588678


第五部分  2025年度中共鄂尔多斯市委统战部本级预算表

 

  详见附件。 
        2025部门预算公开表.xlsx